问:我既然已经过了8月份的出口退税申报,可否在12月征期时先据实将增值税纳税申报表调整正确、申报,再进行11月的出口退税的预申报?如可以那我在出口退税系统还用把1至10月的做处理吗?比如零申报什么的?
答:您公司可以在12月的征期进行所属期11月的出口退税的预申报。如果是初次发生出口业务的生产企业,第一次单证收齐进行免抵退税正式申报,可以不用补以前的免抵退税零申报;如果是以前就有出口业务的生产企业,中间发生的业务就需要补免抵退税零申报。
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